送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-01-05 15:26

你好,具体是什么?

장 신 영 追问

2018-01-05 15:29

老师,这个是不一般调增或调减才用填的啊

邹老师 解答

2018-01-05 15:30

你好,是差额征收的行业才需要填写的

장 신 영 追问

2018-01-05 15:31

老师,再问个这个金额怎么算的啊

邹老师 解答

2018-01-05 15:31

你好,就是你取得的固定资产发票对应的进项税额部分

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相关问题讨论
你好,具体是什么?
2018-01-05 15:26:58
你好,不打算调整就是一样的数字
2019-05-17 11:42:02
你好,利润表填写的是没有调整之前的。
2022-01-10 16:32:43
需要根据财务明细数据填写账载金额(比如业务招待费),然后根据税法规定允许扣除的金额填写在税收金额,差额做纳税调整
2016-05-13 21:16:17
您好,以前年度损益调整涉及以前年度事项,按规定应做专项申报,超过一定年限的亏损是不可以计入未弥补的。
2020-05-25 22:23:48
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