送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2023-07-12 11:21

你好这个要看你收到发票的时候是怎么做的分录

1061650489 追问

2023-07-12 11:27

收到发票时候正常做的进项

宋生老师 解答

2023-07-12 11:34

你好是的,我要知道你具体是怎么做的分录,才知道你退回的时候怎么做。

1061650489 追问

2023-07-12 11:36

借:原材料
       进项税额
贷:  应付账款

宋生老师 解答

2023-07-12 11:43

你现在借,应付账款贷,原材料,应交税费,应交增值税,进项税额转出。

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相关问题讨论
你好!最终是没错,但是这样不清晰。建议分开
2023-12-06 08:12:06
你好,是按5的进项税额万计算10%
2019-12-21 17:59:32
你好,开了负数发票,借应付账款, 贷原材料, 应交税费,应交增值税进项转出。应该是做这个。
2024-06-25 11:04:23
你好; ;要在附表2里面去写其他栏次  转出的金额的 
2023-07-07 18:05:49
对的,同学,是这样的
2023-01-16 09:56:01
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