老师您好,我们有两家公司,去年供应商开了一张发票给我们,抬头是对的,但是公司税号开错了,开到另一家的税号去了,我们公司还抵扣了,现在我要进哪一家公司的税盘开红字信息表呀?
七七呀!
于2023-07-10 15:45 发布 642次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2023-07-10 15:45
您好,这个是做老的哪一家的
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您好,这个是做老的哪一家的
2023-07-10 15:45:42

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

(一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称新系统)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证.
购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息.
销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》.销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息.
情况1:购买方开红字发票,同时上传《信息表》
这种情况是建立在:购买方已经将专票抵扣了.或者购买方还没将专票抵扣,但是抵扣联无法退回了.
情况2:销售方开红字发票,同时上传《信息表》这种情况是建立在:专票还没交给购买方或者购买方还没将专票抵扣,同时将发票联和抵扣联退回.
2020-05-25 13:32:44

你好,都可以申请,但是最终是销售方开具红字发票的
2016-12-23 21:57:21

你好!正常来说是不应该开具的,但考虑到情况特殊有可能可以开具。需要跟税管员沟通后开具。
2019-05-30 11:06:00
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