请问老师公户付款记的预付账款,对方一直不给开票 问
您好,这个转到营业外支出就可以 答
账上挂账在制品比较大,但实物已经没有了,如何销账 问
可直接转为主营业务成本 答
老师,请发一个新的个人所得税税率表,谢谢 问
您好,这个是个税的表 答
你好,去年我公司装修,包给一个工头,有14万的票现在 问
您好,是什么原因开不出来了 答
总包代发分包工资,实际个税是由分包单位代扣代缴 问
是,实际个税是由分包单位代扣代缴 答

老师,收到省科技局一笔30万的专款用于研发项目,1收到款时借:银行存款,贷:专项应付款,2.发生研发支出:借:研发支出,贷:银行存款。项目完成,研发转为固定资产货无形资产时,借:固定资产30万,或无形资产30万,贷:研发支出30万,同时结转专项应付款,借:专项应付款,贷:资本公积,老师,思路是这样吗
答: 一般计入营业外收入或递延收益核算,而不通过资本公积核算
收到专项应付款,借:银行存款,贷:专项应付款; 支出的时候,借:无形资产,贷:银行存款,专项应付款该怎么冲减呢
答: 借专项应付款贷营业外收入
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,怎么做才能让专项应付款借贷平衡呢? 如开发**项目材料费用了40万,借:研发支出-**40万 贷:银行存款40万 项目完工未形成无形资产:借:专项应付款40万 贷:研发支出-**40万 这样做对吗?那还剩下23万呢怎么处理呢?但是我觉得这样做好像又不对,应该不是借:研发支出 完工后贷研发支出的吧?这样的话 研发支出这里已经平了 月末还要结转研发支出 那不就又借贷不平了吗?
答: 您好,这样对的。剩下23万元,等实际支出以后,再按上面的操作处理就行了。研发支出平了以后,就不需要月末再结转了。









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微尘 追问
2018-01-04 13:50
王雁鸣老师 解答
2018-01-04 13:57