老师,怎么做才能让专项应付款借贷平衡呢? 如开发**项目材料费用了40万,借:研发支出-**40万 贷:银行存款40万 项目完工未形成无形资产:借:专项应付款40万 贷:研发支出-**40万 这样做对吗?那还剩下23万呢怎么处理呢?但是我觉得这样做好像又不对,应该不是借:研发支出 完工后贷研发支出的吧?这样的话 研发支出这里已经平了 月末还要结转研发支出 那不就又借贷不平了吗?
微尘
于2018-01-04 12:03 发布 1160次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-01-04 13:43
您好,这样对的。剩下23万元,等实际支出以后,再按上面的操作处理就行了。研发支出平了以后,就不需要月末再结转了。
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一般计入营业外收入或递延收益核算,而不通过资本公积核算
2016-01-08 21:24:35

借专项应付款贷营业外收入
2020-07-16 12:01:02

第一笔分录,借:银行存款,贷:营业外收入,营业外收入转本年利润
2017-11-12 10:31:06

您好,这样对的。剩下23万元,等实际支出以后,再按上面的操作处理就行了。研发支出平了以后,就不需要月末再结转了。
2018-01-04 13:43:38

对的,你处理是正确的
2017-11-13 16:38:43
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微尘 追问
2018-01-04 13:50
王雁鸣老师 解答
2018-01-04 13:57