送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-01-04 11:16

对的

微尘 追问

2018-01-04 11:17

那后面的怎么做才能让专项应付款借贷平衡呢? 如开发**项目材料费用了40万,借:研发支出-**40万  贷:银行存款40万   项目完工未形成无形资产:借:专项应付款40万    贷:研发支出-**40万  这样做对吗?那还剩下23万呢怎么处理呢?

微尘 追问

2018-01-04 11:24

老师,追问的这个问题应该怎么做呢?

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相关问题讨论
对的
2018-01-04 11:16:22
你好,是取得了专项应付款,还是需要把专项应付款转为营业外收入
2018-01-16 19:21:36
收到款项时:借;银行存款 贷;主营业务收入 贷;应交税费-应交增值税-销项税额
2020-11-07 14:44:52
你好 借 固定资产 原材料 贷 银行存款 借:专项应付款-XXX,贷:资本公积 你的第二个分录去掉
2019-10-22 16:10:32
你好,第一种是错误的 需要按第二种处理,支付计入相关科目,同时把专项应付款转为营业外收入
2018-06-23 10:12:00
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