- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-01-04 11:16
对的
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对的
2018-01-04 11:16:22

你好,是取得了专项应付款,还是需要把专项应付款转为营业外收入
2018-01-16 19:21:36

收到款项时:借;银行存款 贷;主营业务收入 贷;应交税费-应交增值税-销项税额
2020-11-07 14:44:52

你好 借 固定资产 原材料 贷 银行存款 借:专项应付款-XXX,贷:资本公积 你的第二个分录去掉
2019-10-22 16:10:32

你好,第一种是错误的
需要按第二种处理,支付计入相关科目,同时把专项应付款转为营业外收入
2018-06-23 10:12:00
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微尘 追问
2018-01-04 11:17
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2018-01-04 11:24