老师,小型微利企业有个1年期的租车合同,出租50台,每台1万,账目计提印花税3000,但申报是按收入申报的,现在卖掉2台车给承租方,收入变成48万,那个印花税申报是补足3000申报还是按现在的收入继续报呀?
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于2023-07-06 10:08 发布 240次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

同学你好
按现在的收入继续报
2023-07-06 10:14:06

小型微利企业借款合同免征印花税,免征期
2024-02-22 09:41:15

小型微利企业在每年度末的最后一个工作日,按照当年度净利润的5%,支付印花税。
2023-03-20 09:53:56

你好,你看一下你的水肿认定里面是按次还是按月,如果你做的印花税,税源信息采集,你当时选择的,你能记住的话也可以。
2022-03-31 15:25:28

您好
按照实际缴纳的印花税写分录就好了 减半的不做账务处理
2020-01-09 09:25:53
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