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°青春的尾巴し
于2018-01-04 07:28 发布 671次浏览
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-01-04 07:31
借:应交税费170.94贷:管理费用170.94
°青春的尾巴し 追问
2018-01-04 08:15
老师,这个应交税费,一增值税税这个要做进项税额转出吗?
袁老师 解答
2018-01-04 08:20
应交税费--减免税额
2018-01-04 08:23
老师,但是她之前把29.04元税金的专票抵扣了,不是要转出后再从新做账吗?
2018-01-04 08:31
如果是这样,转出,重做吧
2018-01-04 08:43
借:管理费用 -200 应交税费---进项税转出 -29.04 贷:不个我不懂 更正 借:应交税费----减免税额 200 贷:这个我也不懂
2018-01-04 08:46
这个就是把原来凭证红冲掉,再重新做就可以了
2018-01-04 08:55
老师,那红冲的那个税, 之前写进项税的,我现在是不是做进项税转出啊?其他的都不变?
2018-01-04 09:02
是的,你的理解正确
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袁老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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°青春的尾巴し 追问
2018-01-04 08:15
袁老师 解答
2018-01-04 08:20
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2018-01-04 08:23
袁老师 解答
2018-01-04 08:31
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2018-01-04 08:43
袁老师 解答
2018-01-04 08:46
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2018-01-04 08:55
袁老师 解答
2018-01-04 09:02