如果资产负债表期末余额是留抵是负数,怎么处理不要是负数,还是不用管它就是负数?

小燕儿
于2018-01-03 19:47 发布 913次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-01-03 19:50
可以重分类到其他流动资产的
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可以重分类到其他流动资产的
2018-01-03 19:50:44
您好,如果期末余额在贷方,应交税费金额是正数
2017-10-31 16:49:57
你要把预收账款下面负数余额的客户,在报表上重分类到应收账款
2019-10-11 15:56:13
你好,你的往来科目有负数,余额需要重分类。
2020-04-14 13:46:12
你好,这个需要分析填列,应交税费如果进项税额多大,列报的时候是需要在其他流动资产进行列报的。
其他应付款如果余额在贷方就在填写正数就可以
因为他的方向就应该在贷方
2020-04-21 23:26:20
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2018-01-03 19:51
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2018-01-04 08:19