送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2023-07-04 16:12

你好从你投入使用开始。

香蕉板凳 追问

2023-07-04 16:15

好的 谢谢老师

宋生老师 解答

2023-07-04 16:18

你好,不用客气的了。

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相关问题讨论
你好从你投入使用开始。
2023-07-04 16:12:20
对于您提到的情况: 1.如果甲公司从乙公司购买办公用品并现场付款,通常情况下,做账方式可以是:这种直接记账的方式更简洁,能够清晰反映资金的流出和费用的发生。而先用应付账款账目过渡的方式:这种方式在实际业务中并非必须,如果企业内部管理要求或财务制度有明确规定需要通过应付账款科目过渡,也可以采用。但在一般情况下,对于现场付款的业务,直接借记费用、贷记银行存款即可。借:管理费用—办公费 贷:应付账款借:应付账款 贷:银行存款借:管理费用—办公费 贷:银行存款 2.当甲公司从乙公司购买商品并现场付款时,同样可以选择:不一定需要通过应付账款过渡。借:库存商品 贷:银行存款 对于乙公司销售办公用品或库存商品时,是否使用往来科目过渡,取决于企业自身的财务核算要求和管理习惯。 如果企业希望更清晰地反映销售业务的流程和收款情况,可能会选择先通过应收账款科目过渡: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:银行存款 贷:应收账款 但如果企业追求简便,且能够及时收到款项,也可以直接做账: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)
2024-07-03 15:41:00
你好,借预付账款贷银行存款,借固定资产贷预付账款,这个预付账款在贷方有余额,表示欠了人家的钱。 次月开始折旧就可以的。
2022-04-08 15:18:18
你好,同学。 借:固定资产 贷:银行存款 应付账款
2020-06-18 16:25:35
这个的话有具体金额吗?这个呢?
2024-04-10 22:19:11
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