我在2017年12月份给客户出具了一张20万的普通发票。现在到了2018年,客户说。公司不接受普通发票,需要开增税发票。那这种发票应该怎么操作。需不需要在重新做18年1月份的成本票
仰望星空
于2018-01-03 11:41 发布 736次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-01-03 11:42
你好,开负数发票冲销,然后开具增值税发票
不需要做成本结转,因为一正一负刚好抵消了的
相关问题讨论

你好,开负数发票冲销,然后开具增值税发票
不需要做成本结转,因为一正一负刚好抵消了的
2018-01-03 11:42:41

做成本是嘛
可以的开普票
2019-09-20 13:06:19

你好,税控票
借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税金-增值税
贷:管理费用
2019-07-01 16:15:25

你好
收到了直接做就行。
2021-11-30 14:56:53

你好,这个是计入费用核算,然后全额减免冲销费用
无法冲成本的
2019-07-01 16:27:07
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