我司是小规模纳税人,11月份在国税局代开一张增值税专用发票(3%),当时税款¥6946.60元已银行款划款。现在要缴季度的附加税,请问这个附加税是不是要把这6946.6元的增值税加进去,作为这个附加税的基数???我司是小规模纳税人,11月份在国税局代开一张增值税专用发票(3%),当时税款¥6946.60元已银行款划款。现在要缴季度的附加税,请问这个附加税是不是要把这6946.6元的增值税加进去,作为这个附加税的基数???

菲童牛宝
于2018-01-03 10:17 发布 724次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好,是的,要把这6946.6元的增值税加进去,作为这个附加税的基数。
2018-01-03 10:18:09
小规模纳税人代开专用发票需要交附加税,在税务交了增值税,没有交附加税,就是季度申报时需要将没有交的附国税交了。季度销售额不超过30万元,免交增值税,不用交增值税附加税,但专用发票的附加税需要交
2019-04-08 10:35:33
借;营业税金及附加 贷;应交税费——附加税
2017-01-13 10:40:55
你好,需要在地税申报附加税并缴纳税款的
2018-04-11 17:19:07
在季度申报增值税的时候,还需要填写代开的这笔增值税和附加税,后面有列,已经缴纳的税款。
2019-05-24 10:24:15
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