送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2023-07-03 13:19

同学您好,借:在建工程贷:银行存款,完工验收借:固定资产,贷:在建工程,
借:以前年度损益调整-XXX费用相关科目,贷累计折旧    ,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税费用
借:未分配利润贷:以前年度损益调整-XXX费用

Naby 追问

2023-07-03 13:28

老师,之前有个金税盘的服务费,这次需要缴税,可以这样一起填进去吗

Naby 追问

2023-07-03 13:49

老师,还有个问题,我开票的税额和税务局后台的税额差两分,这个怎么弄

易 老师 解答

2023-07-03 13:55

多付可将账上差额转入营业外 支出,少付记营业外收入    

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同学您好,借:在建工程贷:银行存款,完工验收借:固定资产,贷:在建工程, 借:以前年度损益调整-XXX费用相关科目,贷累计折旧    ,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税费用 借:未分配利润贷:以前年度损益调整-XXX费用
2023-07-03 13:19:59
你好,调整分录是 借:在建工程 贷:以前年度损益调整—某某费用 
2022-05-11 11:27:07
您好,挂在在建工程的都是有发票的,转到固定资产一般就是验收合格的验收单
2022-03-11 06:42:27
你好,在建工程完工 借:固定资产,贷:在建工程 
2021-11-01 14:15:36
同学你好 完工的单子
2022-03-10 11:03:15
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