送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2023-07-03 13:19

同学您好,借:在建工程贷:银行存款,完工验收借:固定资产,贷:在建工程,
借:以前年度损益调整-XXX费用相关科目,贷累计折旧    ,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税费用
借:未分配利润贷:以前年度损益调整-XXX费用

Naby 追问

2023-07-03 13:28

老师,之前有个金税盘的服务费,这次需要缴税,可以这样一起填进去吗

Naby 追问

2023-07-03 13:49

老师,还有个问题,我开票的税额和税务局后台的税额差两分,这个怎么弄

易 老师 解答

2023-07-03 13:55

多付可将账上差额转入营业外 支出,少付记营业外收入    

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同学您好,借:在建工程贷:银行存款,完工验收借:固定资产,贷:在建工程, 借:以前年度损益调整-XXX费用相关科目,贷累计折旧    ,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税费用 借:未分配利润贷:以前年度损益调整-XXX费用
2023-07-03 13:19:59
你好,调整分录是 借:在建工程 贷:以前年度损益调整—某某费用 
2022-05-11 11:27:07
你好,2020年误将厂区宿舍购买的生活用品及被褥计入在建工程,调整的分录是 借:以前年度损益调整 贷:在建工程
2021-03-22 08:42:44
你好,固定资产虚增了,调整过来
2020-01-03 16:41:55
你好 文字理解有点偏差 问下是已经完工投入使用暂估了固定资产?有计折旧吗?暂估在建工程是?是设备需要安装?还是没有通过这个科目直接买回或建好安好计入固定资产?
2021-05-30 14:51:43
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