老师这个成本不是按双方协商入账吗?也就是合同价 问
您好,因为对外就是公允价值,协议的不公允了,也就是不能自已约定一个不公允价值调节利润,比如这个利润少了5,税务不认的,少交税了 非同一控制下:步骤1:支付对价的公允价值=长投入账成本 (入账跟比例无关) 步骤2:结转支付对价的账面价值 步骤3:各项支付对价的公允价值与支付对价账面价值的差额处理 答
我要开15万1个点的专票,税额是多少,这个要怎么算?,那 问
您好,小规模季度没有超过30万的普票,这个增值税是免的,附加税也全免了 答
五年后的股价为什么答案是按20元算的,债券不是今 问
您好!能把题目截图上来吗? 答
现在汇算清缴,发现研发费用归集错误,怎么处理呢 问
你好,二级科目有问题吗? 答
营业执照办下来,没有注册资本。没有年检过,会有罚 问
不会有罚款的,重新填报就是。 答
先发货,发票收款,帐务怎么处理?
答: 借;发出商品 贷;库存商品 借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;发出商品
先收款未发货怎么账务处理,过后发货又怎么处理??
答: 借银行存款 贷预收账款 发货了做收入 借 预收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我们是一般纳税人,对方也是一般纳税人,我们有一单货是6月份先付款370000,6月份到货,6月份销售,但是对方的发票7月份才能过来,我现在在做6月份的账,6月入库和销售的分录怎么做啊!还有七月份收到发票后怎么做账呢???
答: 1.付款 借 预付账款 370000 贷 银行存款 370000;2.收到货物 借 库存商品-暂估入库 贷 预付账款(暂估);3. 销售 借 发出商品 贷 库存商品;