送心意

meizi老师

职称中级会计师

2023-06-30 19:12

你好;  你做账; 借银行存款  0.01贷预收账款 0.01、然后做账 ; 借 预收账款0.01 、销售费用29.99 贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税 、如果是你货物;就这样走科目的 

梦梦 追问

2023-06-30 19:46

这个一分是从公司之前走的一笔一元费用扣得,实际相当于一分没付,等于就是办会员白送了一个30元的酒,这样应该怎么记

梦梦 追问

2023-06-30 19:47

做成借销售费用,贷主营业务收入?但是我就没有收到这个30的钱

meizi老师 解答

2023-06-30 20:00

你好; 那就直接做收入与了。对的; 按照你写的做; 视同销售 

梦梦 追问

2023-06-30 20:02

但是这个钱没收到,库存还少了,公司让做成负数

meizi老师 解答

2023-06-30 20:04

你好;不做负数哈; 视同销售处理的 

梦梦 追问

2023-06-30 20:05

那月底需要怎么处理吗

meizi老师 解答

2023-06-30 20:50

月末到时吧销售费用结转到 本年利润去; 把成本结转下 

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你好;  你做账; 借银行存款  0.01贷预收账款 0.01、然后做账 ; 借 预收账款0.01 、销售费用29.99 贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税 、如果是你货物;就这样走科目的 
2023-06-30 19:12:46
您好,收到租赁费的增值税率,一般纳税人的是11%。充值时,借;银行存款,1000,销售折让,100,贷;预收账款,1100。
2017-10-22 16:50:49
您好,借银行存款1000贷应收账款
2022-03-12 20:02:05
赠送部分计入销售费用的
2020-04-07 14:15:31
借银行存款1万, 销售费用2000, 贷预收账款12000, 借银行存款5000, 销售费用800, 贷预收账款5800 如果体现赠送。
2024-09-09 23:17:46
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