老师,像股东借款一直未还,年底未还,为什么可能会按 问
同学,你好 财税〔2003〕158号文第二条 答
公司因经营周转,法人借款给公司,这种情况给法人多 问
同学,你好 一般和银行利息一样就行 答
老师好,请问,我们是投标方,但由我们支付甲方与代理 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,就是借款个人,需要还款,那些挂报销其他应付款- 问
同学,你好 是的,也要冲 答
老师,我们单位需要缴纳电费,但是发票和收据都开不 问
需要对方开分割单做账 答

以前年度:借:其他应付款-客户往来款,贷:主营业务收入-未开票收入本月开了发票分录应该怎么写
答: 你好,本月开了发票,先把之前的无票收入分录红冲,然后根据开具的发票再做收入分录
你好,我想咨询一下,我现在要把货款和运费区分开,我们发货给客户的运费计入那里?(运费实际是客户自己付的,是客户提前把货款 运费打给我们)。下面的分录是不是写错了,应该把其他应付改为其他应收?销售产品时候 借:应收账款100 其他应付款20 贷:主营业务收入100 现金/银行20 借:现金/银行120 贷:应收账款100 其他应付款20
答: 您好,你的上面的做法是对的,因为是客户提前打款给你了,所以挂其他应付款。如果你公司先垫付,后收回运费款那种就需要挂其他应收款。 另外,要注意如果运费发票是开给你公司的,可以计入销售费用-运费,后期收到运费款项即可冲减销售费用-运费。如果运费发票上开的是客户的公司名称,那就只能挂应收账款或者其他应付款或其他应收款,就如同你上面做的分录。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
无证经营,怕有人来查,老板叫做2本帐,以前的老会计做的是2本帐,内帐是所有主营业务收入和费用成本,所谓的外帐只有其他业务收入,和其他应付款(而且都是收据),老会计而且没有做报表,现在不知道跟老会计做还是直接按收入成本费用做
答: 1、无证经营后果很严重,老师不建议您做下去。 2、直接按收入成本费用做 。








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陈春婷 追问
2023-06-30 17:58
陈春婷 追问
2023-06-30 17:59
邹老师 解答
2023-06-30 18:00
陈春婷 追问
2023-06-30 18:04
邹老师 解答
2023-06-30 18:56