送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2015-11-11 18:32

到年底呢

43805911 追问

2015-11-11 18:32

这个问题肯定要处理的

邹老师 解答

2015-11-11 18:27

分别通过应收账款,应付账款核算了

邹老师 解答

2015-11-11 18:33

实际支付了就冲减应付账款,没有支付就挂在账上,没有规定年度应付账款不能有余额

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相关问题讨论
你好,转给老板,支付什么业务吗?
2020-02-27 15:50:34
分别通过应收账款,应付账款核算了
2015-11-11 18:27:42
其他应收/应付款,要及时清理核对往来
2018-09-05 15:37:11
可以写往来款,但是必须有原始凭证。如果没有原始凭证,税务部门会质疑业务的真实性。
2017-10-18 07:55:07
你好,需要把应收,其他应收收回,然后把剩余资金分配给股东
2019-08-19 19:51:55
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