送心意

玲老师

职称会计师

2023-06-29 11:14

晚一会儿我发给您,具体分录。

玲老师 解答

2023-06-29 12:55

你好 借清理   折旧,900000-25000  贷固定资产  900000
借清理,进项 240  贷银行  4000 
借银行 5000*(1+税率 )  清理  5000 应交税费
借   营业外支出,贷 清理  (清理科目的余额 

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2023-06-29 11:14:19
借:原材料2.2, 应交税费-应交增值税(进项)0.18 贷:银行存款2.38
2022-11-10 20:28:22
借管理费用广告费 贷银行存款
2022-04-17 17:30:28
你好 借:在建工程  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 借:在建工程 ,贷:原材料,应付职工薪酬 借:固定资产,贷:在建工程 
2023-05-31 19:12:56
你好,办公用品的普票不可以抵扣的
2020-01-01 23:52:26
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