17年10月份的一张专票18年需要冲红,账务怎么操作呀?会不会很麻烦

jenny.jiang
于2018-01-02 09:41 发布 803次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2018-01-02 09:43
1、借:主营业务收入
借:应交税费-应交增值税-销项税额
贷:银行存款
2、不麻烦。
相关问题讨论
停业期间,如果有经营业务,需要补齐处理。
2019-09-24 00:37:43
你好,不是很懂你的意思?可以把问题描述清楚
2018-10-30 10:19:48
你好,相互有账务往来,分别挂应收和应付
2019-08-12 14:45:37
你好 简易计税最后不通过未交增值税核算 直接缴纳
2020-07-07 14:57:39
收到预收:款 借银行存款贷预收账款 补尾款并开发票 借银行存款 预收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税
2018-12-10 10:59:59
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2018-01-02 09:45
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2018-01-02 10:12