单位修办公楼,结算已岀,先付一部分款,竣工验收后再付剩余,会计分录怎么做
小鱼儿
于2023-06-26 21:39 发布 404次浏览
- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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你好
借:在建工程
贷:银行存款
应付账款 这里是剩余的部分
2023-06-26 21:42:23

借;长期待摊费用 贷;应付账款
借;应付账款 贷;银行存款
2016-03-03 14:15:10

您好,您应该按照您说的这样操作:借在建工程。贷应付账款,然后再转入固定资产,等有钱支付给施工方并确定发票的时候,再做分录。借应付账款。贷银行存款
2020-12-30 16:12:34

预付就是预付账款,付款之后就转到固定资产里面
2019-08-04 12:22:10

借;预付账款 贷;银行存款99000
借;在建工程等科目 贷;预付账款 110000
借;预付账款 贷;银行存款 11000
2017-01-03 10:07:12
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