老师,像股东借款一直未还,年底未还,为什么可能会按 问
同学,你好 财税〔2003〕158号文第二条 答
公司因经营周转,法人借款给公司,这种情况给法人多 问
同学,你好 一般和银行利息一样就行 答
老师好,请问,我们是投标方,但由我们支付甲方与代理 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,就是借款个人,需要还款,那些挂报销其他应付款- 问
同学,你好 是的,也要冲 答
老师,我们单位需要缴纳电费,但是发票和收据都开不 问
需要对方开分割单做账 答

小规模纳税人,我们买了8台机器及45000的货,每台3000共2.4万,钱已付,机器也收到了,供货商规定每进4.5万的货就返一台机器钱,直接当做货款,怎么做账
答: 您好!你发票上面是怎么开的呢
上月总共购进了两台机器,含税价格两台446000元,发货前付了223000的价格,到货是两台机器,尾款是分期的,该怎么做分录?
答: 同学你好 两台机器的价格一样? 是不是增值税专用发票?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
1.三台机器总款783000每台机器261000 ,三台机器都收到货了。 2 .三台机器签订合同付定金3万,交机前付21万,剩下尾款分12个月平均支付 。我现在已经预付了3万和21万=24万了 , 现在发票已经开了一台的金额230973.45+税额30026.55=261000元发票 ,我预付了3万和21万,发票给我开26.1万. 在另一家公司购买的配件要安装在这三台机器上的,已经安装好了款付了发票也到了2475000元 分录怎么做,求老师给个完整的分录
答: 1.收到货:机器需要安装 借:在建工程-甲 261000 -乙 261000 -丙 26100 贷:应付账款 783000 2.付款: 借:应付账款 240000 贷:银行存款 240000 3.收到票: 借:在建工程 -30026.55 借:应交税费-应交增值税-进项 30026.55





粤公网安备 44030502000945号


