送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-06-21 14:50

你好,但是这个产品的名字不一样吧。

Struggle 追问

2023-06-21 14:55

新产品是另一个系列的

郭老师 解答

2023-06-21 15:02

你好,如果之前开了发票,开负数红冲,再重新开正确的,借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数,
借主营业务成本负数,借库存商品。

郭老师 解答

2023-06-21 15:02

重新开了发票,重新确认收入,结转成本就可以。

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相关问题讨论
你好,但是这个产品的名字不一样吧。
2023-06-21 14:50:52
您好,正在给您回复
2023-02-22 15:59:19
同学你好, 1、旧设备已没有使用价值,就不需要入账。 2、把销售的新设备按销售设备作账务处理。
2023-02-26 18:19:16
好,稍等,我看一下回复,您稍等。
2023-06-16 17:40:34
你好;   你发票开出去了吗。   你现在做借   应收账款或者银行存款负数贷主营业务收入负数 ;应交税费-应交增值税负数 ;  借库存商品 -A 贷主营业务成本 -A产品    ;然后在发B 做  收入和结转即可 
2022-01-06 18:38:08
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