请问我们单位是一般纳税人,今年和对方签订了一个技术合同(合同额是50万,技术交易额是30万,其中20万用于材料费 和设备费),合同已在江苏省政务服务平台做了登记,请问我们给对方开具发票,是否只有30万的技术交易额能开免税,另外的20万要开6%的增值税发票,这20万的发票买原材料对方也是开具普通发票给我们,实际没有进项抵扣,这样这20万的发票我们能不能开免税?

芳芳
于2023-06-21 10:49 发布 727次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2023-06-21 10:50
你好;你们这个技术服务主要是提供了哪些内容的; 包材和 人工部分吗
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可以的,可以开普票给对方
这个不是出口发票
2020-11-12 16:26:13
您好,一般纳税人不能开这个税率。
2021-08-28 12:39:45
一般纳税人卖其他电子设备开增值税普通发票的税率为17%。
2023-03-22 10:29:25
增值税税率的话是13%。
2022-04-14 14:01:51
您好,开进来的,前者不能抵扣,后者可以抵扣,开出去的,一样的计税的。
2017-04-08 12:45:23
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