送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-12-28 20:23

借:固定资产13贷:银行存款10,其他应付款--老板3

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你好!你现在借管理费用—加油费等 贷预付账款9900
2022-03-25 16:36:26
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2017-12-28 20:23:26
您好,您做事内账么,内账可以不用考虑开票金额,按实际销售额做账就可以
2022-04-15 06:46:27
那你充值之后做预付账款 贷银行,实际消费时候根据这个消费发票做借管理费用 贷预付账款就可以
2019-07-04 10:12:53
您好,红冲 和又开的蓝字分录 也需要做分录的,可以做在一个分录上的
2020-01-02 11:09:34
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