老师,请问收到一张发票,内容开名称是*劳务*维修费 问
可以收的,这是劳务费 答
老师这个这个答案是对的么? 问
您好 这个答案是对的哈 答
老师,企业发生的搬迁费可以计入长期待摊吗 问
您好,可以的, 按三年来摊销 答
老师,现在注册资金是认缴还是实缴 问
您好, 现在注册资金要实缴了 答
申请退税提示图片的内容是怎么回事 问
你这个是重复申请了,同学 答
补提以前年度的折旧,不是应该用以前年度盈余调整咩,年底结转再将以前年度盈余调整转到累计盈余。调整很久以前的应付账款,财务会计借2302其他应付款,贷3501以前年度盈余调整,那预算会计要做的嘛?
答: 你好!你的理解很对, 应该通过(以前年度盈余调整)科目,过渡一下的。 不过,直接记入累计盈余 也是可以的
我录完期初余额,试算表不平衡,应付账款和其他应付款是绿色的,
答: 你好,你把科目余额表上传看看。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师们:19年余额其他应付款怎么调整到2020年应付账款去啊?
答: 借:其他应付款 贷:应付账款,按余额结转
老师,公司现在被其他公司收购,要注销我们之前的公司,但是我的账不平,其他应付款还有100多万,应付账款40多万,账上余额只有几万,我现在要怎么办,注销公司的流程是?
同一个公司,其他应付款贷方挂账5200, 预付账款借方挂账1224180,我可以不可以把其他应付款的贷方余额冲账到预付账款呢?
请问,实际利润是2632421.77,提取10%法定盈余公积,金额为263242.18,实际分红是100万,还未打款,是直接挂其他应付款吗? 剩下多少金额未分红,怎么做分录?