董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

销售费用中的促销费在企业所得税年报中期间损益表中填入哪一个项目中
答: 您好,在期间费用明细表其他里面
老师,现在申报2022年企业所得税年报的时候调增需要补交税款95元,我能在4月补计提2022年12月所得税费用吗,如果计提了,利润表的本年累计金额会不会因为包含上年数据对不上
答: 补交的计入利润分配-未分配利润
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,22年企业所得税年报时候缴纳所得税费用做成当期的所得税费用了,是不是在申报23年企业所得税年报的时候要把这个所得税费用调增就可以了
答: 你好,这个不用调增的,因为它不影响你交企业所得税。










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