老师,请教您一下,我有先给客户开票的,做了暂估,我现在想增加成本,想把暂估金额提高些,可是发现金额提高后跟下个月购进的金额有差额,这个怎么弄呀,急,老师

qzuser
于2017-12-26 10:36 发布 755次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-12-26 10:37
您好!本身暂估就是不对的。你这个月暂估了,下个月确认金额的时候,应该红字冲减暂估的,然后做正确的
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您好!本身暂估就是不对的。你这个月暂估了,下个月确认金额的时候,应该红字冲减暂估的,然后做正确的
2017-12-26 10:37:38
你好,这个冲主营业务成本处理
2022-03-15 15:19:34
您好
结转销售成本金额是购进金额
2022-04-07 15:56:09
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2024-06-08 10:17:06
你好,学员,可变现净值与成本的差额,应该是跌价准备的余额,
如果上期有余额 ,本期余额减去上期余额,就是本期计提或者冲回的金额的
2022-02-10 21:36:02
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