送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-12-26 10:37

您好!本身暂估就是不对的。你这个月暂估了,下个月确认金额的时候,应该红字冲减暂估的,然后做正确的

qzuser 追问

2017-12-26 10:44

那暂估成本可以跨年吗?

宋生老师 解答

2017-12-26 10:48

您好!可以,但是汇算清缴的时候要按正确的金额来做

qzuser 追问

2017-12-26 10:51

好的,那如果我直接认证了多少发票,就结转多少成本,这样做有没什么风险呢?

宋生老师 解答

2017-12-26 10:54

您好!可以的。你拿到的发票自然是可以作为成本结算。
但是不能乱来啊,建议还是对应

qzuser 追问

2017-12-26 10:57

我这个应该算是提前结转了成本,型号什么的都是对应的,

qzuser 追问

2017-12-26 10:58

不知道这样理解的对不对

宋生老师 解答

2017-12-26 10:59

你好!实际上就是应该对应,比如你卖了10个苹果,对应的成本就是这10个苹果买进来的成本

qzuser 追问

2017-12-26 11:12

@宋老师: 好的,明白了,那我这个月暂估,下个月冲回,就表示这笔暂估款已经平了,是这个意思吗?

宋生老师 解答

2017-12-26 11:13

你好!对的,就是这个意思

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