这是2024年度12月份的报表:其他应收款金额:9756642 问
你好,其他应收款是别人借你的钱,谁的单位的股东还是员工还是外面的人?应收账款的正是货款的,收不回来的。做坏账借信用减值损失贷坏账准备 借坏账准备贷应收账款。 答
你好老师,我们去年12越开发票后我暂估80万人工费 问
税管员不认可可能是因汇算清缴规定,企业需补充成本费用有效凭证。民工工资若属工资薪金支出,在实际发生且合理、有合法有效凭证、依法代扣代缴个税的条件下,可不凭发票税前扣除。你暂估的人工费若符合这些条件,应可扣除,不被认可或许是证明材料有问题或当地有特殊要求,建议与税管员沟通说明。 答
老师,前期取得的进项专票,前期已认证抵扣,现在对方 问
你好,你前期认证抵扣的时候,如何做的分录。 答
老师您好,我们公司投资另一个公司30万,现在投资的 问
你好,你是填入哪个表。这个属于资产处置 答
老师我问下新的增值税法什么时候执行,是2026年1月 问
《中华人民共和国增值税法》已于2024年12月25日由第十四届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过,并将于2026年1月1日起正式施行 答

老师,我想咨询下,我们公司从A公司采购东西了,A公司一直不给开发票,去年12月份的,今年1-6月份的都还没给开呢,但是采购的那些东西我已经开出去发票了,开给我的客户了,一直做的暂估,这怎么办啊
答: 正常做账 结转成本 汇算清缴调增就可以
我们这个月采购了一批货,但对方这个月不能开发票了,年底了,下个月开出来有没有关系
答: 可以的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问一下,我们采购了商品,销售了,发票已经开出去了,但是现在已经确认了上家不会开发票给我们了,这个该怎么处理呢?都是专票
答: 你好,购进做无票购进分录,然后做销售收入分录,结转成本分录就是了

