老师,请问,我公司固定资产车辆原值19万,折旧4万,卖了 问
清理残值 借:固定资产清理 15 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款1 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-简易计税 如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 答
老师好,麻烦问一下同一个法人,名下有两个个体户,都 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,我们25年12月雇了临时工,我做12月份账时 问
那个计入生产成本-人工费 答
刚到一家公司,没有财务制度体系,账也是代账公司做 问
你好肯定是先建账再说哇 答
录入期初,固定资产卡片的录入时间需要修改吗 问
你好,固定资产最早是当年录入时间这个 答

某公司销售甲产品500公斤,货款17500元,应交增值税2275元。以上款项在购货方预付货款中扣除(但该单位预收货款明细分类账的余额只剩20000元)。规定,1250元运杂费由供货方承担,本单位开转账支票支付运杂费。会计分录怎么做
答: 你好 借:预收货款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额),银行存款
12月11日,销售甲产品500公斤,货款17500元,应交增值税2275元。以上款项在购货方预付货款中扣除(但该单位预收货款明细分类账的余额只剩20000元)。合同规定,1250元运杂费由供货方承担,本单位开转账支票支付运杂费。
答: 你好,请问你想问的问题具体是?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
购入甲材料一批,已入库200000,已开出转账支票支付款项160000,其余款项欠着会计分录
答: 你好,学员 借原材料200000 贷银行存款160000 应付账款40000










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