送心意

朴老师

职称会计师

2023-06-06 15:32

同学你好
这个你得找软件售后

朴老师 解答

2023-06-06 15:32

5月结账之后都应该是六月

Ai笑笑 追问

2023-06-06 15:43

这个业务期间是什么意思呢

朴老师 解答

2023-06-06 15:51

同学你好
意思就是你们的销售模块

Ai笑笑 追问

2023-06-06 16:04

明白了 我把7月的销售经销存点了结账了,我反结账就好了,谢谢

朴老师 解答

2023-06-06 16:11


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相关问题讨论
你好同学这个是有的同学,但是需要问一下软件公司来问方法有快捷方式 同学
2021-01-16 16:26:41
你好是的,可以这么做的。
2021-03-02 19:40:31
这样的操作一般是不被允许的。 财务记账应当遵循权责发生制原则,即业务发生的时间决定了记账的时间。7 月份实际未开票的 10 万业务,应在 8 月开票并确认收入记账,不应通过反结账的方式将其计入 7 月的账。 如果将 8 月开票的业务计入 7 月,可能导致财务数据的不准确和不合规,也不符合会计准则和税务要求。
2024-08-20 14:03:59
您好,这个的话是可以的,这10万做到7月的账,这个允许
2024-08-19 11:37:18
同学你好 金蝶K3反结账可以登录相应的账套,找到存货核算并点击,再找到反结账双击。
2020-11-05 10:06:54
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