送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-12-22 16:12

你好!外账吗还是内账?外账你看你手头有些什么单据,能补多少就补多少了。 
如果是内账就重新盘点现有的数据,然后把差额计入未分配利润,然后用这个做期初数,重新开始做。

人生若只如初见 追问

2017-12-22 16:26

老师你好,这个是内账,就是没有数据了,我期初建账录数据就把我知道这4个(固定资产,应收账款,应付账款,银行存款)数据录入进去就可以了吗?因为现在库房里面的原材料也有很多,还有半成品这些,东西都在,但是都没有统计数据和金额,怎么弄,完全一个头两个大

宋生老师 解答

2017-12-22 16:29

您好!你要去盘点,然后做估算才可以的。

人生若只如初见 追问

2017-12-22 16:31

就是库房的那些材料吗?这个原材料盘点了就记入原材料里面吗?还是说原材料有很多种类,也要分类盘点呢?

宋生老师 解答

2017-12-22 16:32

您好!是的。你都要盘点,要分类盘点,因为以后领用的时候你要有这些数据的

人生若只如初见 追问

2017-12-22 16:33

或者说老师,我前面的都不管,全部从零开始可以嘛?期初数全部都设置为零,因为我是用的软件,所以后面确实有什么数据我可以期初反初始化录入,这样可以嘛?得出的利润准确吗啊?

人生若只如初见 追问

2017-12-22 16:34

@宋老师:但是领用的时候不会产生经济数据呀,只是数量发生了变化都嘛

宋生老师 解答

2017-12-22 16:35

您好!也可以的。只要老板愿意。当然一开始是会不准确了。因为一开始本身有投入你都当没投入了。而要付出去的,最终还是要付出去。

人生若只如初见 追问

2017-12-22 16:40

@宋老师:哈哈,老师我自己就是半个老板,只是为了后面知道自己有没有赚钱,所以买了一个总账软件,自己来学会计,。那如果我期初数全部为零,那后面我如果我有应收款应付款那些,我怎么做凭证呢?

人生若只如初见 追问

2017-12-22 16:41

或者说,我就把那个固定资产和应收款应付款做进去呢?

宋生老师 解答

2017-12-22 16:42

您好!所以我就会出现我上面说的那个问题了。 
你全部做0了,结果要付出去的还是要付,要收的还是要收,最终导致利润不准确了。 
当然,你一定要做是可以的,计入营业外收支

人生若只如初见 追问

2017-12-22 16:49

但我不能一直都做成营业外收支押,总要回归正常把,那老师你觉得我这种情况,怎么样能把利润的准确度达到最准确吗?或者说我现在全部数据以零建账,然后我实际要付的我还是正常的做凭证付,付了好多我在返过来录期初数,可以不呢?

宋生老师 解答

2017-12-22 16:53

你好!上面已经说了啊,如果是内账就重新盘点现有的数据,然后把差额计入未分配利润,然后用这个做期初数,重新开始做。

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