送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2023-05-30 08:58

你好请把题目完整发一下

暖暖老师 解答

2023-05-30 09:05

1、甲公司账务处理不正确,应该是筹建期间的摊销计入在建工程和核算

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你好请把题目完整发一下
2023-05-30 08:58:13
你好 甲公司会计分录 借:固定资产清理600 累计折旧100 贷:固定资产700 换入无形资产时 借:无形资产800 贷:固定资产清理600 资产处置损益800-600=200
2022-06-02 09:44:47
你好 借 在建工程 -办公楼 450万 累计折旧 45万 贷 固定资产 400万 借 在建工程-办公楼 400万 贷 银行存款 400万 借 银行存款 2万 贷 在建工程-办公楼 2万
2020-06-27 14:41:59
你好同学,借原材料,甲材料120000借原材料,乙材料38000借应交税费,应交增值税进项税额20540贷银行存款。178540
2022-11-22 16:37:59
销售办公楼640000元,账面原价800000元,折旧200000元,清理费10000元;销售固定资产增值税税率为9%。应缴税款计算:(640000 - 200000 - 10000) × 0.09 = 42000元。
2023-03-21 17:26:44
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