- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!你们只需要作为管理费用-服务费入账就好了
2017-12-21 11:38:00

你好,差额纳税就可以了,开差额纳税的
2020-07-24 11:38:13

这个问题已回答
2018-02-07 17:08:19

这里具体是什么问题呢
2019-01-02 19:59:27

您好同学
您这边收到的钱中一部分是其它应付款-社保,另一部分是主营业务收入
借:银行存款
贷:主营业务收入
其它应付款 【这部分付掉就转掉了}
同学
2019-07-12 17:18:48
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