老师,股东分红对应怎么做会计分录? 问
给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款 答
老师,那营业外收入可以填入纳税调整减少额是吧? 问
这个营业外收入是什么业务的? 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答
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现在做2017年的工程账,材料就开了一张票,我是直接借工程施工-合同成本-材料费,贷其他应付款-挂靠方,这样做可以吗?借方没有通过原材料,贷方资金流也没有给开票人
项目上预计成本,我们没有通过原材料这个科目,直接计入成本的。 预计成本时做借;工程施工-合同成本- 贷;其他应付款 次月收到进账发票时该怎么做分录?
老师,老板垫付的买主材用的运费怎么做分录,还有老板拿油票怎么做分录,还有公司业务不多我可能将主材和配件购买时都计入原材料,比如老板垫付的材料,借原材料--配件螺螺丝,贷:其他应付款--老板行吗
因为现在都是认缴机制,所以公司买的机器设备和原材料,全都是法人转款到公帐,导致其他应付款-法人挂账金额很大,请问这种情况是否有税务风险








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