送心意

meizi老师

职称中级会计师

2023-05-22 14:27

你好; 借 营业外收入;贷其他应付款 ; 你要把税冲掉哈  

颖颖和奕奕 追问

2023-05-22 14:29

我看,还扣了税款,本来收到2460.33.到时发给员工是2296.85,这个扣的是什么税

meizi老师 解答

2023-05-22 14:32

你好;     你要红冲增值税的;   借  营业外收入; 应交税费-应交增值税贷其他应付款  

颖颖和奕奕 追问

2023-05-22 14:39

老师,如果一开始我没有做营业外收入,正确的分录是不是应该是  借银行存款2460.33  贷 其他应付款2296.85,应交税费应交增值税137.81

meizi老师 解答

2023-05-22 14:41

你好 1;  正常的做;    借银行存款2460.33 贷 其他应付款2460.33  ;如果给员工财务人员的   

颖颖和奕奕 追问

2023-05-22 14:44

收到2460.33.但是最终发给员工是2296.85  我看是扣了税的

meizi老师 解答

2023-05-22 14:45

你好; 这个不扣税费哈 

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相关问题讨论
你好; 借 营业外收入;贷其他应付款 ; 你要把税冲掉哈  
2023-05-22 14:27:21
您好,这个不行,必须是营业外收入或者其他收益
2024-05-16 15:50:45
这个计入到其他应付款里面。
2022-03-27 17:34:32
借银行存款贷其他业务收入,同时贷应交税费增值税。
2022-02-24 17:59:09
你好,首先您这个账务处理是错误的。这个是税务局给的手续费,代扣的服务收入。收到钱的时候是借银行存款贷,其他收益应交税费,应交增值税。 然后发给员工,就是做福利费的分录就行。
2023-05-09 11:49:52
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