送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-12-18 11:25

你好!建议你反过账到10月做。毕竟收入牵涉到税金之类的

咩咩咩 追问

2017-12-18 11:27

初次操作金蝶软件,还不太了解如何操作,麻烦老师详细的讲解一下,谢谢!

宋生老师 解答

2017-12-18 11:29

您好!你是说反过账的操作?我可以告诉你专业版的。你是什么版本

咩咩咩 追问

2017-12-18 11:32

金蝶KIS记账王:K3基础版

宋生老师 解答

2017-12-18 11:33

你好!打开软件后,直接同时按快捷键Ctrl+F12,随后弹出反结账界面,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可,设置了口令的话需要输入口令,否则无法继续

上传图片  
相关问题讨论
你好!建议你反过账到10月做。毕竟收入牵涉到税金之类的
2017-12-18 11:25:18
您好,凭证录入后原始单据要和记账凭证别在一起,不用粘在一起,等记过总账就可以装订了,也不用粘,直接装订就行了。
2016-10-19 15:07:21
你好,之前的凭证都审核记账了吗?
2020-07-15 15:33:44
今天月底还有凭证未录入,就没有过账,明天还可以继续录入本月凭证,然后再过账
2019-07-31 23:51:53
你好 销售单作为入账凭证
2019-11-03 16:10:37
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...