送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-12-17 21:20

借:管理费用--修理费2520,其他应收款5880,贷:银行存款8400;借:银行存款5880贷:银行存款5880

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借:管理费用--修理费2520,其他应收款5880,贷:银行存款8400;借:银行存款5880贷:银行存款5880
2017-12-17 21:20:57
你好! 你认证后是怎么做的分录呢?
2018-12-09 14:09:47
借;其他应收款 营业外支出 贷;银行存款 借;银行存款 贷;其他应收款
2017-09-29 17:30:42
你好,协调费的发票不该是手机的发票,你既然收到手机的发票那就要按照收到的发票项目来做账,只能做成买的手机,做固定资产就可以了
2020-03-03 08:44:45
你好 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款
2019-08-22 16:12:32
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