送心意

陈静老师

职称,中级会计师

2017-12-17 13:40

你好!应该计入预收账款这个科目的。

紫嫣 追问

2017-12-17 13:47

进入预收账款后,又应该怎么处理呢,在装修这个流程中,哪个科目才能把预收账款这个科目做成借方,抵平呢

陈静老师 解答

2017-12-17 13:48

你好!主营业务收入这个科目的.

紫嫣 追问

2017-12-17 13:59

收钱时,借:银行存款  贷:预收账款          公司运作是这样的,先收客户的钱,然后去买材料,付工资,都用预收的这些款去支付,那就是    借:成本- 工资或材料等         贷:银行存款                        最后完工时   借:银行存款              贷:主营业务收入               然后           借:主营业务成本          贷:成本成本- 工资或材料等     对吗          那预收借方一直都没有,怎么做,我都懵了,不是就没有借必有贷,借贷必相等吗

陈静老师 解答

2017-12-17 14:05

你好!最后完工时 借:预收账款 贷:主营业务收入 然后 借:主营业务成本 贷:成本成本- 工资或材料等

紫嫣 追问

2017-12-17 14:20

老师,就是最后完工时,借;预收账款         贷:主营业务收入

陈静老师 解答

2017-12-17 14:22

你好,是的,你的理解正确。

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