我公司收到一纸合同.一共3500元的办证费用.先打入银行400元做起动资金.然后3000元再打入银行做资金监管.証照下来之后3000元归我们.对方需要我们开发票.请问我们的账务应该怎样处理呢.
Aban
于2017-12-15 15:43 发布 728次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好!你们收到钱借银行存款 贷预收账款。400
3000归你的时候,借银行存款3000 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-12-15 15:44:55

直接计入“长期待摊费用——开办费”科目中,(尽量取得发票,不然无法在企业所得税前列支,需要补交所得税)
借:长期待摊费用——开办费
贷:其他应付款——XX老板
2017-06-12 17:54:59

您好, 1,借;长期待摊费用-开办费,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,用于应税项目,否则无此分录),贷:现金或者银行存款等科目。2、借:预付账款,贷:现金或者银行存款。3、借;预付账款,贷:现金或者银行存款。
2018-09-03 14:03:20

你好,取得收入之前的费用化支出计入开办费核算
2017-07-24 18:05:52

你好,开的抬头为其他单位的发票不可以作为新成立单位的开办费入账的
应当开具单位名称抬头的发票入账才是的
2019-11-15 19:51:48
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