老实说 之前暂估借:主营业务成本 贷方:应付账款- 问
您好,把原来2个暂估分录红冲,再按发票来做分录就好啦,这是最简单的方法,没有之一,不用计算,不用考虑科目 答
货代公司主要收代理运费发票,但这次帮客户在集装 问
您好,对方开这个名目,你也开这个名目即可。增加经营范围 答
(2)3日,采购部邓欣向万科公司采购多媒体教程200册 问
借库存商品多媒体教程28×200 库存商品多媒体课件35×600 应交税费应交增值税进项3458 贷应付账款 答
我们缴纳的工会经费 有一部分是返还了的 我们怎 问
是返还的当年的借银行存款,贷应付职工薪酬、工会经费 借应付职工薪酬、工会经费,借管理费用、工会经费负数 答
我想问一下,如果我们是一个研发企业。然后我们研 问
您好,这个的话意思是研发支出做产品后,怎么处理是吗 答
公司4月份刚成立,截止到目前没建账,只有销货、进货、银行流水,费用支出都是只有人事一人管,目前老板让我建账,我发现公司账务方面有很多漏洞,都是人事管钱,费用支出都是经过她,我要是去给老板说正常费用报销流程需经会计审核,会不会得罪人事呢,我要不要去给老板提建议呢?
答: 您好!当然要提,财务得罪人是正常的。而且做财务的如果怕得罪人,就得不到老板的赏识啊。
公司平时的费用报销支出可以月底统一记账吗?
答: 可以的,你发票要分开具体的明细
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问老师, 这个月员工报销的,但是实际支出日期是上个月的,内账一般到底应该是算入这个月的费用支出还是上个月的呢?
答: 你好 内账同有规定 按报销时间记就可以
骆旭燕 追问
2017-12-15 14:51
宋生老师 解答
2017-12-15 14:52