老师 ,我五月做的暂估入库,11月份发票才回来,但是我暂估的价格跟发票的价格不一样,那我这边材料表如何修改?
wisdom
于2017-12-15 10:37 发布 438次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,根据发票数量,单价信息做材料表格
冲销之前暂估的做负数表格
2017-12-15 10:39:17

你好,暂估按照含税价就可以了
2020-03-16 09:10:11

你好,需要区别对待,如果是普票就是含税的,如果是专票可抵扣的话,就是不含税的
2018-09-27 15:40:10

将原来暂估的分录红冲后,再按实际收到的发票的金额重新编制分录。
2018-04-03 20:19:38

你好
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;原材料
根据发票入账
借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
然后增加之前领用材料成本
2019-03-25 16:38:44
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