去年5月向公司法人借款了10200元未入账,公司是从去年9月才开始建账套的,只录入8月底的银行余额作为9月的期初金额,现在5月份还款做账直接做借:其他应付款 贷银行存款的话,其他应付款就会不平,那我应该怎么做账呢?现在是改动不了之前的数据了应该怎么做呢?增加借款那不是也要挂在银行存款吗,再挂银行存款不是余额就对不上了?

光玄月
于2023-05-13 14:28 发布 497次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好,那就补入账,借款去哪了
2023-05-13 14:57:33
能直接借其他应付款--员工
2022-06-27 15:01:50
借:银行存款 贷:营业外收入-捐赠收入
2022-04-15 11:31:16
您好,那你现在,等于说银行存款多了吧
2023-12-05 13:46:11
您好
请问是赔偿的什么支出
2022-03-04 19:50:42
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