送心意

meizi老师

职称中级会计师

2023-05-11 15:46

你好;你账上是结转到了管理费用- 研发费用去没有;   你汇算写那个表格》  

香香 追问

2023-05-11 16:00

对已经转到管理费用- 研发费用这里了。

meizi老师 解答

2023-05-11 16:00

你好;    你写什么表格; 期间费用明细表吗   

香香 追问

2023-05-11 16:02

对期间费用管理费用下的具体是哪个明细里

meizi老师 解答

2023-05-11 16:04

你好;  在19栏次里面  有一个研究费用  

香香 追问

2023-05-11 16:29

老师我每次填写这一栏税务都要给我们打电话。

meizi老师 解答

2023-05-11 16:30

你好;   你们有研发费用; 是高企吗   

香香 追问

2023-05-12 08:44

老师您好我们不是高企业,我们是生物科技公司有时会有一些项目要做实验。

meizi老师 解答

2023-05-12 08:58

你好;  那你就到时解释即可 ;  你们属于一般的科技服务公司 ; 这个是可以填写这个栏次的; 

香香 追问

2023-05-12 09:55

谢谢老师。

meizi老师 解答

2023-05-12 10:01

不客气的、,满意请给予评价  

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相关问题讨论
你好,是的,就是研发费用。如果你们有的话,可以加计扣除。
2018-05-16 08:59:53
你好!这个是这样,研发支出-费用化支出/资本化支出 研究费用属于费用化支出。
2018-03-08 10:41:22
是的,同学,研发支出-费用化支出计入利润表的研发费用,研发支出-资本化支出计入资产负债表的开发支出。研发费用反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。该项目应根据“管理费用”科目下的“研发费用”明细科目的发生额分析填列。把研发费用从管理费用分拆出来。
2020-05-28 13:45:30
你好,如果想加计扣除,那肯定是要填的,如果不想加计扣除,那要看企业实际了。如果觉得我的回答还满意,请给我五星的评价,谢谢。
2018-05-15 14:56:36
这种情况可能存在一定的问题,是否需要更正申报取决于出入的大小和性质。 如果研发费用、高新收入等数据的出入较小,对企业应纳税所得额和应纳税额的影响不大,一般来说问题不大。但如果出入较大,可能会影响企业享受的税收优惠政策、应纳税额等重要事项,那么就需要进行更正申报。 更正申报是为了确保企业的纳税申报准确、合规,避免潜在的税务风险。 例如,如果因为数据出入导致企业原本不符合高新技术企业的认定条件却享受了相关优惠,或者应纳税额计算错误等,就必须进行更正申报,并补缴相应的税款及滞纳金(如有)。
2024-07-23 08:58:25
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