送心意

meizi老师

职称中级会计师

2023-05-11 11:30

你好;  多发了。 你计提少计提是 吗 》?才好判断的; 你这个跨年没有   

福锋 追问

2023-05-11 11:39

计提的工资不少 是对的,不过发工资的时候是发多了,2022年6月的工资2022年7月发,这个是没有跨年吧

meizi老师 解答

2023-05-11 11:40

你好 ;    发多了; 会退给你们吗? 才好判断科目的  

福锋 追问

2023-05-11 11:54

不会退,的就是下次发工资时会少发150

meizi老师 解答

2023-05-11 12:03

你好; 那你 就挂着借方放着 即可 ; 你挂着哈 ; 这个不会平的; 等着下次少了 才会平衡的  

福锋 追问

2023-05-11 12:06

那科目是借方应付职工薪酬

meizi老师 解答

2023-05-11 12:06

对的; 你支付了  余额多的部分在借方挂着的  

福锋 追问

2023-05-11 12:18

好的老师,那工资表需要调吗?

meizi老师 解答

2023-05-11 12:20

不用哈; 工资表不动的   

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相关问题讨论
你好;  多发了。 你计提少计提是 吗 》?才好判断的; 你这个跨年没有   
2023-05-11 11:30:35
你好 制造费用结转到生产成本就可以 短期借款是不是就有没有还上
2020-05-31 19:46:43
同学:您好。应付账款,借方余额那代表是预付账款。资产类科目。财务软件,结转自动就会平的。 手工账,资产负债表,应付账款为负数,或把数值填至预付账款,即可。
2022-02-23 09:28:27
首先检查,每张记账凭证都是借贷平衡的吗?然后检查,汇总的方向,以及加减计算。
2019-03-26 23:48:14
那如果说你的期初和本期发生额都平衡,期末余额不平衡,那么要么就是你期末余额计算错了,或者是有些余额你没有把数据写对,没有其他原因。
2022-06-26 16:34:27
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