请问老师会计按实际少付金额做账,未做抵扣进项税 问
你好,把分录做上就可以啦谢谢实际抵扣了多少只是没做账 答
老师你好,请问现在补申报2023年1至12月份的增值税 问
2026年新开的进项专票,不能直接抵扣2023年稽查查补的销项税款 1. 抵扣匹配规则:进项的购进业务纳税义务时间要对应匹配销项所属期;2026年才采购开票,货物/成本不属于2023年销售对应的进货,法理上不能对冲2023年隐瞒收入的销项 。 答
请问合伙企业需要报送持有权益性投资情况报告吗? 问
只要合伙企业实际出资持有被投公司股权,就必须报送持有权益性投资情况 。 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答
老师我们一个员工的社保个人和单位部分都是公司 问
您好,这个分录可以,相当于冲销这个科目 答


老师,4s店开票价204000,里面包含了客户的置换补贴,我们要先垫付,然后我们给厂家开票,厂家打款给我们那么做账的时候,就是借:其他应收-代垫贷银行存款收到补贴借:银行存款贷其他应收老师,关键有一个问题,就是我们是开票了给厂家,我们收入又要怎么做账
答: 同学你好 这个借银行 贷主营业务收入 贷销项
老师,我们单位公账上面有几笔款都是转给了股东,股东也是实际在单位上班的,这几笔钱我是怎么做账?做股东借款?做借:其他应收款 贷:银行存款
答: 对,转给股东就是这么做
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
内账转钱给老板用于还外账的借款 如何做账 外账是 借 银行存款 贷 其他应收款 那内账么
答: 内账的钱,你做到了现金还是其他应付还是其他应收。








粤公网安备 44030502000945号


