送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2023-05-07 16:33

学员朋友您好,借:管理费用,福利费,贷:应付职工薪酬-非货币性福利,借:应付~非货币性福利贷:库存商品,应交税金-应交增值税(进项税额转出 )

萍萍 追问

2023-05-07 16:36

是拿回自己家里用的,不开票据的,就是做了报损单,也入进项税吗

易 老师 解答

2023-05-07 16:42

做报损的话,一般不需要转出

萍萍 追问

2023-05-07 16:43

那分录也是按照你说的,这样做吗?

易 老师 解答

2023-05-07 16:45

借:待处理财产损溢,贷:原材料库存商品;借:其他应收款,贷:待处理财产损溢 或者借:管理费用/营业外支出贷:待处理财产损溢

萍萍 追问

2023-05-07 16:50

你这三个分录,随便写那个都可以是吧

易 老师 解答

2023-05-07 16:55

是的没错, 是这样的

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2022-03-17 23:09:32
充卡:借:营业费用——储值卡赠送 贷:预收账款——储值卡 借:应付职工薪酬——职工福利 贷:营业费用——储值卡赠送 发放:借:管理费用(管理部门) 销售费用(销售部门) 生产成本(生产部门) 贷:应付职工薪酬——职工福利 消费:借:预收账款——储值卡 贷:主营业务收入 应交增值税——应交增值税(销项税额)
2019-01-30 10:33:45
你好 借;其他应收款 贷;库存现金等科目 借;应付账款 贷;其他应收款
2018-07-24 11:04:25
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