老师,你好@像咨询一下企业自己生产的产品赠送给客户应该视同销售,假如成本100元,一般纳税人,则会计分录是不是借:销售费用113 贷:库存商品 100 应交税费-应交增值税(销项税额)13,还有申报增值税怎么申报呢
周玉香
于2023-05-06 10:52 发布 888次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-05-06 10:58
你好,附表一百分之十三销售货物未开具发票一栏填写100和13。
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您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35

你好,可以这样处理的
2019-07-04 21:21:57

结转进项时借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税
贷;应交税费一应交增值税一 进项税额
结转销项时借:应交税费- 应交增值税- 销项税额
贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税
2018-11-12 09:57:07

借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费——未交增值税
借 应交税费——未交增值税
贷银行存款
2020-03-16 15:08:14

是一般纳税人对销项税额、进项税额进行年度结转时做的分录
2019-02-06 21:21:06
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