建筑行业在2月份应纳增值税额为0,但当时会计把外地预缴的111.22填在了增值税附表四的本期实际抵减税额,所以最后主表形成了本期应纳税额为-111.22,现在税务局让改报表,应该怎么改,之后怎么做
娟娟
于2017-12-12 15:47 发布 782次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

您好,把预缴的111.22元,不填写报表就行了,到税务局报税大厅窗口重新申报吧。
2017-12-12 15:51:40

同学你好
你附加税的计税基数是你们交的增值税金额
2022-01-10 12:04:10

收入减去成本,这个余额/1.03*3%
2022-11-23 17:28:33

不好意思哈同学,我这个点错了
2021-12-06 20:07:45

您好,是的,请问有什么可以帮您?
2021-03-21 21:21:20
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