送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-12-12 11:43

你好,通过其他应收款核算的 
借;其他应收款   贷;银行存款

小风 追问

2017-12-12 11:47

那不是其他应收多了?这个不向职工收取是企业付的

邹老师 解答

2017-12-12 11:48

你好,是支付给劳动保障部门,今后可以收回的

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您好 应该这样计提的 计提 借:管理费用——工资等 管理费用-福利费 管理费用——单位社保费等 管理费用——单位公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬-福利费 应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金
2022-04-05 13:03:24
借;管理费用 等科目 其他应收款 贷;应付职工薪酬
2015-10-25 17:01:51
你好,通过其他应收款核算的 借;其他应收款 贷;银行存款
2017-12-12 11:43:41
你好,直接写应付职工薪酬工资就可以的。
2023-01-06 10:10:48
是的都要在应付职工薪酬科目下核算
2018-11-02 13:20:25
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