以前的房租发票,我做凭证,借管理费,应交税金,贷其他应付款_法人名字。现在这笔款又打入对方公司,我应该怎么做 现在又从账上打入开票单位了。我应该怎么做?谢谢!房租发票,以前我做凭证,借管理费,应交税金,贷其他应付款_法人名字。现在这笔款又打入对方公司账上,我应该怎么做

务实的月光
于2017-12-12 09:48 发布 667次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2017-12-12 09:52
就是你那个样做就可以的 借银存贷其他应付款 借库存商品应交税费贷银存 第一个分录是借款的,借你们法人的,第二个是购货支付货款 你那个不对 要么借费用应交税费贷应付 借应付贷银存
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2017-12-12 09:52:13
你好,如果收到的不是公司抬头的发票,是不能入公司账中核算的。
2018-08-07 12:38:58
是必须要发票才能入账的,同学
2019-06-27 15:14:02
你好,如果房东是个人,是通过其他应付款核算
2018-09-29 19:28:55
你收到发票,借:管理费用—房租费 1800 贷:其他应付款 1800
2018-08-14 10:33:53
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