送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-12-11 10:52

您好!借银行存款 2932500 其他应收款 贷应收票据300万

宋生老师 解答

2017-12-11 10:56

老师67500的其他应收款  是等我们贴现出去再冲回吗 不能计入财务费用-利息费用吗

宋生老师 解答

2017-12-11 10:57

您好!因为本身不是你们出,当然不能作为你们的费用了。

宋生老师 解答

2017-12-11 11:10

@宋老师:老师如果我们没有贴现出去 是不是就借应收账款 其他应收款 贷应收票据

宋生老师 解答

2017-12-11 11:11

您好!你如果没有贴现出去,只需要借应收票据 贷应收账款。

宋生老师 解答

2017-12-11 11:19

@宋老师:那个贴现费用不用管吗

宋生老师 解答

2017-12-11 11:21

你好!你不是还没有贴现出去,自然不用管了

宋生老师 解答

2017-12-11 16:38

@宋老师:老师我们今天把这个票贴现出去 贴现钱是65500是我们付现款的,但是工地上贴息费是67500,这个账务怎么处理呀

宋生老师 解答

2017-12-11 16:45

您好!就是按上面那个啊。借银行存款 2932500 其他应收款 贷应收票据300万

上传图片  
相关问题讨论
您好!借银行存款 2932500 其他应收款 贷应收票据300万
2017-12-11 10:52:28
你好少付款的部分计入营业外收入
2019-06-29 17:21:55
您好,合理的理由就是,业务员开展业务活动,其他各部门在提供服务,比如库房要储存货物,安排发货,财务部门收款,开具发票,核算成本利润等,以此为理由就行了。
2020-01-22 10:34:48
你是扣除什么费用,会有发票吗
2019-11-28 11:12:22
借:应付账款,贷:主营业务收入
2017-02-08 10:08:27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
最新问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...